湖北理工学院关于2016年部门决算信息公开的公告
发布者:党委宣传部 消息来源: 发布时间:2017-09-01 阅读:2695 次


根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》中办发[2016]13、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预 [2014] 36号)、《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》(鄂办发[2016] 30号)有关文件精神现向社会公开我校2016年部门决算相关信息。

一、学校基本情况

湖北理工学院是一所以工为主,工理结合,工、理、经、管、医、文、教、艺等学科门类协调发展的省属普通本科高校。学校设有21个教学院(部)、2个附属医院,在校普通全日制学生16242人,校园占地面积146万平方米,校舍建筑面积66.5万平方米,教学实验室50个,教学科研仪器设备总值1.69亿元,馆藏图书109.37万册,电子资源数据库18个(含电子图书225.95万种)。学校现有专任教师952人,其中正高职称100人,副高职称349人,博士239人,并从国内外著名高校聘请了2名院士及30多名有影响的学者担任兼职教授。

学校围绕国家“双一流”建设总体规划和战略目标,立足“应用型本科高校”办学定位,高度重视学科专业平台、实践教学平台、产学研用合作平台建设。现有“环境工程”专业为国家级特色专业和本科综合改革试点专业;“环境科学与工程”、“机械工程”、“艺术学理论”和“药学”4个学科为省级重点学科,“环境科学与工程学科群”为省级优势特色学科群;拥有国家级特色专业和国家级本科综合改革试点专业环境工程专业,省级综合改革试点本科专业6个,省级战略性新兴(支柱)产业人才培养计划本科专业6个;4门省级精品课程、6门省级精品资源共享课程、2门省级精品视频公开课程。

学校拥有院士工作站2个、省级研究生工作站1个、省级优秀中青年科技创新团队6个;拥有省级重点实验室2个、省级高校人文社会科学重点研究基地2个、省级协同创新中心1个、省级工程技术研究中心1个、省级生产力促进中心2个、省级中小企业共性技术推广中心1个。拥有国家级大学生校外实践教育基地1个、省级实验教学示范中心6个、省级虚拟仿真实验教学中心1个、省级大学生实习实训基地4个、省级服务外包人才培养(训)基地1个、省级环境监测人才培训基地1个、省级知识产权培训基地1个、省级高校大学生创新活动基地1个。

学校坚持开放办学、协同育人。先后与省内外地方政府、国家级科技园区、国内知名企业共建了3个非独立设置的二级学院;与本地医疗集团共建了2个非直属的临床学院;与省内职业技术学院开展了3个专业“3+2”应用型人才贯通培养模式;与省内外企业共建了近20个研究院和研发中心;与武汉大学、武汉纺织大学等武汉地区高校联合培养全日制博、硕士研究生63名;与加拿大、美国、新西兰等国家和地区20余所高校和研究机构建立了稳定的学术交流和合作关系,近三年50名教师赴境外进修培训、访学交流,28名学生赴境外游学、留学。

学校应用型人才培养质量持续提升。近三年学生在数学建模、电子设计、机械创新设计、书法、绘画等学科竞赛中获得国家级奖项115项、省级奖项403项;获批国家级大学生创新创业训练计划项目30项、省级78项;培育和孵化大学生创业公司190余家;获得省优秀学士学位论文126篇;毕业生研究生考取率连年攀升,高于本省非“211”高校平均水平;毕业生初次就业率稳定在92%以上,就业工作多次被评为湖北省先进集体。 

 

 

二、部门主要职责及部门决算单位构成

(一)主要职责

1、人才培养。以提高办学质量为核心,以培养创新人才为目标,加快人才培养模式改革;培养信念坚定、品德优良、知识丰富、本领过硬的社会主义合格建设者和可靠接班人。

2、科技创新。通过科技创新能力的培育和创新活动推动学校的改革与发展,提高人才培养质量、学科建设水平、建设队伍素质和学校综合实力 。

3、社会服务。发挥知识和科技优势,构建科研转化机制、发挥文化引领作用、关注前瞻社会问题,在政治体制改革、社会主义文化建设、改善民生和创新管理中发挥重要作用。

4、文化传承和创新。大力弘扬中华民族的优秀传统文化,借鉴吸收外来先进文化;依托人才和学科优势,深化对社会主义核心价值体系的研究。

(二)单位构成

2016年度学校独立编制机构数1个事业机构,独立编制机构数无变动。学校内设机构57个,其中教学部门23个,直属部门34个。

 

三、2016年财务决算说明

1、收入支出决算情况说明

2016年度总收入33,495.61万元。其中公共预算财政拨款(补助)31,417.89万元,其他收入2,077.72万元。公共预算财政拨款(补助)中经费拨款(补助)18,993.01万元,非税收入拨款11,350.40万元,国有资产收益拨款1,074.48万元。

2016年度总支出32,627.03万元。 按照资金来源支出分类,财政拨款支出占总支出的94.65%,其他经费支出占总支出的5.35%。按照支出性质分类,基本支出25,150.27万元,占总支出的77.08%,项目支出7,476.77万元,占总支出22.92%。

收支差额868.58万元,其中:27.79万元转入事业基金,840.79万元结转下年,实现收支平衡。

2、财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入31,417.89万元,财政拨款支出30,880.43万元,收支差额537.46万元结转下年,实现收支平衡。财政拨款支出中:基本支出24,485.63万元,占财政拨款总支出79.29%;项目支出6,394.80万元,占财政拨款总支出20.71%。

3、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度公共预算财政拨款支出中“三公”经费支出总额87.40万元,其中:因公出国支出45.25万元,公务用车购置及运行维护费支出28.42万元(其中公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出28.42万元),公务接待费用支出13.73万元。2016年我校因公出国(境))16人;国内公务接待106批次,接待1675余人次,其中:外事接待6批次,接待21人;公务用车保有量12辆。

4、政府采购信息说明

2016年,我校政府采购总预算为4,123.28万元,其中财政性资金4,041.06万元,其他资金82.22万元。2016年执行采购金额3,564.46元,其中财政性资金执行数3,526.00万元,占相应政府采购年初预算的98.92%;其他资金执行数38.46万元,占相应政府采购年初预算的1.08%,均未超过政府采购预算。

5、我校无政府性基金预算,故未列示政府性基金预算财政拨款收支决算表。

 

 

 

四、2016年部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:湖北理工学院

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

31,417.89

一、一般公共服务支出

29

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

32,627.03

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

2,077.72

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

33,495.61

本年支出合计

52

32,627.03

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

27.79

    年初结转和结余

26

0.00

    年末结转和结余

54

840.79

 

27

 

 

55

 

总计

28

33,495.61

总计

56

33,495.61

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:湖北理工学院

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

33,495.61

31,417.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2,077.72

205

教育支出

33,495.61

31,417.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2,077.72

20502

普通教育

33,495.61

31,417.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2,077.72

2050205

  高等教育

33,495.61

31,417.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2,077.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:湖北理工学院

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

32,627.03

25,150.27

7,476.77

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

32,627.03

25,150.27

7,476.77

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

32,627.03

25,150.27

7,476.77

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

32,627.03

25,150.27

7,476.77

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:湖北理工学院

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

31,417.89

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

30,880.44

30,880.44

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

31,417.89

本年支出合计

54

30,880.44

30,880.44

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

537.46

537.46

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

31,417.89

总计

60

31,417.89

31,417.89

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:湖北理工学院

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

30,880.44

24,485.63

6,394.80

205

教育支出

30,880.44

24,485.63

6,394.80

20502

普通教育

30,880.44

24,485.63

6,394.80

2050205

  高等教育

30,880.44

24,485.63

6,394.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:湖北理工学院

 

 

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

15,812.97

302

商品和服务支出

2,382.55

310

其他资本性支出

1,113.12

30101

  基本工资

2,138.57

30201

  办公费

135.25

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

1,026.27

30202

  印刷费

56.88

31002

  办公设备购置

232.07

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

3.00

31003

  专用设备购置

685.78

30104

  其他社会保障缴费

1,801.52

30204

  手续费

0.87

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

110.82

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

10,134.23

30206

  电费

296.57

31007

  信息网络及软件购置更新

103.85

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

45.49

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

712.38

30209

  物业管理费

451.06

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

5,176.99

30211

  差旅费

110.08

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

131.77

30212

  因公出国(境)费用

5.16

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

3,399.80

30213

  维修(护)费

253.13

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

12.72

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

52.15

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

2.84

31099

  其他资本性支出

91.42

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

11.98

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

80.01

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

42.37

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

232.78

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

1,536.43

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

40.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

27.54

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

28.42

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.29

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

14.47

30240

  税金及附加费用

0.04

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

477.62

 

 

 

人员经费合计

20,989.96

公用经费合计

3,495.67

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:湖北理工学院

 

 

 

 

金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

87.40

45.25

28.42

0.00

28.42

13.73

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


五、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。包括省级财政经费拨款、中央专项转移支付补助、纳入预算管理的非税拨款(主要为学生学费及住宿费等收入)和行政事业单位资产收益拨款(主要为学校资产出租出借处置收入)。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5、因公出国(境)费,指学校工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  6、公务接待费,指学校按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  7、公务用车购置及运行费,指学校公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。

 


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2017831

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